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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Totale pagato | Modalita affidamento |
---|---|---|---|---|---|---|
301 |
Determina n.57/2021 Pagamento fattura noleggio fotocopiatori Z3B2741153 |
TIESSE TELEMATICA SRL | 08736970156 | 540.00 | Affidamento diretto * | ||
302 |
Determina n.224 - Noleggio fotocopiatore Z6C2F1163F |
TIESSE TELEMATICA SRL | 08736970156 | 540.00 | Affidamento diretto * | ||
303 |
Determina n.7/21 Acquisti dispositivi e strumenti digitali ZB83046A91 |
ESSE DUE DI SCOLE' E C s.a.s | 02039450180 | 1540.00 | Affidamento diretto * | ||
304 |
Determina n.216 spese bancarie e bolli ZC22F2E1BC |
INTESA SAN PAOLO | 00799960158 | 38.00 | Affidamento diretto * | ||
305 |
Determina n.8/21 Affidamento diretto tramite MEPA materiali di pulizia ZE53057699 |
DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 | 2805.80 | Affidamento diretto * | ||
306 |
Determina di affidamento diretto Servizio di assistenza educativa A.S.2021 ZA832346CB |
EUROTREND COOPERATIVA SOCIALE | 01914840028 | 2204.24 | Affidamento diretto * | ||
307 |
Determina n.77/21 Acquisto dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale ZFA31D2C75 |
TSA SRL - Tecnologia & Sistemi audiovisivi | 05492010961 | 327.00 | Affidamento diretto * | ||
308 |
Determina n.37/2021 Pagamento fattura per Acquisto materiale elettrico per manutenzione ZBD2FAAAA9 |
CIGNOLI ELETTROFORNURE SRL | 00295980189 | 40.92 | Affidamento diretto * | ||
309 |
Determina n.197 di affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ZB42E67348 |
DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 | 779.73 | Affidamento diretto * | ||
310 |
Determina n.58/2021 Fornitura materiali di cancelleria per esigenze didattiche Z6D3171AA6 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 02027040019 | 20.81 | Affidamento diretto * | ||
311 |
Determina n. 211 per affidamento diretto di guanti monouso ZC32ECE77E |
ICA System S.R.L. | 01973780263 | 359.10 | Affidamento diretto * | ||
312 |
Determina n.18/21 ZFA25D150C |
POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 13.69 | Affidamento diretto * | ||
313 |
Determina n.212 Pagamento rimborso uscite didattiche ZC22F2E1BC |
INTESA SAN PAOLO | 00799960158 | 1025.20 | Affidamento diretto * | ||
314 |
Determina n.32/21 per pagamento medico competente Z412E40BED |
Medicina & Lavoro s.r.l. | 03524410960 | 50.00 | Affidamento diretto * | ||
315 |
Determina n.96/2021 Z2E32A69DC |
NEW OFFICE SRL | 11337080151 | 98.20 | Affidamento diretto * | ||
316 |
Determina n.72/21 Acquisto Materiale esami di Stato ZAB31B3F8F |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342 | 139.70 | Affidamento diretto * | ||
317 |
Determina n.30/2021 Assicurazioni alunni e personale scolastico Z922F271C5 |
AIG EUOPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA | 97819940152 | 8896.00 | Affidamento diretto * | ||
318 |
Determina 200/2020 di fornitura tramite MEPA di materiale di pulizia Z7F2E6789B |
DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 | 443.24 | Affidamento diretto * | ||
319 |
Determina n.63/2021 Pagamento fornitura telefonica WIND ZBD3017AEA |
WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 704.18 | Affidamento diretto * | ||
320 |
Determina n. 214 -Fornitura di strumentazione hardware per funzionamento amministrativo e didattico Z3D2EDD3F2 |
OKTECH S.R.L. | 10445080962 | 2587.75 | Affidamento diretto * |
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